用友T3若何反记账??
在用友T3中,,反记账的操作如下:::
1. 登录用友T3财政系统,,选择“凭证治理”模浚块,,点击“反记账”按钮。。
2. 在弹出的“反记账”窗口中,,选择要反记账的凭证所属的管帐期间和凭证类型。。
3. 在凭证列表中,,选择必要反记账的凭证,,点击“反记账”按钮。。
4. 系统会提醒反记账的了局,,确认无误后点击“确定”按钮。。
5. 反记账实现后,,反记账的凭证会被删除并且有关科主张余额也会被复原到反记账前的状态。。
当苦衷项:::
1. 反记账操作要审慎,,一旦操作实现后无法复原。。
2. 反记账只能针对当期未结账的管帐期间进行操作。。
用友T3若何反记账??
用友T3反记账的操作步骤如下:::在用友T3财政治理系统的“凭证处置”界面中,,选中必要反记账的凭证号,,而后点击“反记账”按钮,,系统会提醒“确定反记账吗??”点击“确定”按钮即可实现反记账操作。。
在反记账后,,对应的凭证会回到未过账状态,,原来的管帐分录将被删除,,对应的科目余额也会回到反记账前的状态。。反记账操作肯定要审慎,,预防对账务处置造成影响。。
怎么使用t3用友进行反记账处置??
系统反记账的具体步骤
1. 反结账:::总账——期末——结账——选择必要取缔结账的月份,,按ctrl+shift+F6——显示取缔结账即可。。
2. 反记账:::总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,,将出现“复原记账前状态职能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——复原记账前状态——选择要取缔月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 。。
3. 取缔审核(应有审核人取缔审核):::总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取缔审核——确定——退出——退出。。
怎么使用t3用友进行反记账处置??
系统反记账的具体步骤
1. 反结账:::总账——期末——结账——选择必要取缔结账的月份,,按ctrl+shift+F6——显示取缔结账即可。。
2. 反记账:::总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,,将出现“复原记账前状态职能已被激活”——确认——退出 总账——凭证——复原记账前状态——选择要取缔月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定 。。
3. 取缔审核(应有审核人取缔审核):::总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取缔审核——确定——退出——退出。。




